Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 16.01.2021
URL originale: https://omnisansalvo.edu.it/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2020PA15 del 13/01/2020 1° ACCONTO STAGE EDINBURGO PERIODO 10 - 16 MARZO 2020 11.136,25 11.136,25 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
Pagamento Fattura n.211 del 14/11/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 866,04 866,04 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Aggiudicatari:
DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Pagamento Fattura n.43/PA del 01/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 3.160,00 3.160,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464)
Aggiudicatari:
S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 286 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 35 DEL 24/08/2020 60,00 60,00 07/09/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO LAVATRICI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.714,65 1.714,65 25/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAITECH S.R.L. (14329411004)
Aggiudicatari:
LAITECH S.R.L. (14329411004)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 2.264,10 2.264,10 29/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 282 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE ACQ. DISP. DI PROT. E IGIENE 2.663,06 2.663,06 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.37/2020 del 10/04/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI A - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. b) NOTA MIUR 4527 DEL 03.04.2020 CUP: G55E2000005001 5.710,00 5.710,00 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 271 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 32 DEL 03/08/2020 99,03 99,03 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.15/10 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 214,67 214,67 09/03/2020
09/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.1732/PA del 09/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSIST. TECN. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020 3.457,00 3.457,00 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.27/PA del 23/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 750,00 750,00 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V)
Aggiudicatari:
FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V)
Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 1.302,25 1.302,25 19/11/2020
19/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 11/12/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 COMMA 8, LETT. M/BIS - DLGS 81/2008 E SS.MM.II)NELL'AMBITO DEI PERCORSI CURRICULARI INTEGRATIVI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI 761,48 761,48 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Aggiudicatari:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Pagamento Fattura n.75/10 del 30/05/2020 ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI EMERGENZA COVID-19 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 - EX ART. 77 320,00 320,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.126/10 del 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 701,26 701,26 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.800,00 1.800,00 09/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Carp Metal Snc (01966630699)
Aggiudicatari:
Carp Metal Snc (01966630699)
Pagamento Fattura n.38/10 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER EMERGENZA COVID-19 28,64 28,64 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.217.2020 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE 1.149,85 1.149,85 19/11/2020
19/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 273 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 30 DEL 24/07/2020 4.494,00 4.494,00 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.34.2020 del 03/06/2020 CORSO COVID 30,00 30,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Pagamento Fattura n.350/20 del 03/12/2020 ACQUISTO PANNELLI INTERATTIVI PROGETTO PON SMART CLASS II CICLO 7.374,00 7.374,00 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Pagamento Fattura n.02/105 del 17/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPSIA 380,74 380,74 27/02/2020
27/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.V3-11687 del 20/10/2020 ACQUISTO GIOCATTOLI PER SCUOLA INFANZIA 2.647,89 2.647,89 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.181/11 del 10/10/2020 INTEGRAZIONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 165,00 165,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Pagamento Fattura n.533 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 120,53 120,53 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 6.750,00 6.750,00 26/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Pagamento Fattura n.000020/PA2020 del 17/02/2020 DESTINAZIONE RECANATI-ANCONA 14 FEBBRAIO 2020 972,73 972,73 29/08/2020
29/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.34/02 del 25/09/2020 PROROGA CONTRATTO RSPP MATTIOLI FINO AL 31/08/2020 200,00 200,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.FAPA002355 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 407,61 407,61 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.2/74LP del 15/01/2020 VIAGGIO PER STAGE FORMATIVO FORMIA - CENTRO OLIMPICO 15-16 GENNAIO 2020 2.850,00 2.850,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Pagamento Fattura n.20204E33390 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA USO UFFICI 409,18 409,18 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CRACOVIA PERIODO 17-21 MARZO 2020 2.040,00 2.040,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.54/EL del 12/12/2020 ACQUISTO/STAMPA BROCURE PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022 2.600,00 2.600,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Pagamento Fattura n.161 del 13/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE E ASSISTENZA ARGO PAGONLINE 420,00 420,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Pagamento Fattura n.119E del 28/10/2020 ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO 858,20 858,20 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
ACQUISTO MASCHERINE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.620,00 1.620,00 17/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Pagamento Fattura n.29/FE del 30/09/2020 FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO 70,00 70,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690)
Aggiudicatari:
Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.120,00 1.120,00 30/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO SEDIE PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 3.354,00 3.354,00 31/08/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 267 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 33 DEL 18/08/2020 380,00 380,00 07/09/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.94/10 del 30/06/2020 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 7 - D.L. 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI PERIODO ESAMI STATO 2019/2020 108,50 108,50 13/07/2020
13/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PERIODO 02-08 APRILE 2020 3.630,00 3.630,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.000317/PA2019 del 31/12/2019 DESTINAZIONE PESCARA TEATRO CIRCUS IL 17/12/2019 836,36 836,36 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.993/2020 del 27/11/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS 120,00 120,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.835/2020 del 27/10/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA 480,00 480,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.771/2020 del 03/10/2020 RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL VECCHIO DOMINIO 369,65 369,65 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 10.322,00 10.322,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 302 DEL 25.08.2020 RIF. ORDINE N. 38 DEL 25/08/2020 148,00 148,00 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.2020/ del 05/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 406,01 406,01 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2020 CONFIGURAZIOINE CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE 990,00 990,00 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E)
Aggiudicatari:
C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E)
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 3.218,40 3.218,40 31/08/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422)
Aggiudicatari:
GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422)
Pagamento Fattura n.116E del 28/10/2020 ACQUISTO ALCOOL 1.007,50 1.007,50 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Pagamento Fattura n.10/03 del 10/03/2020 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4.195,00 4.195,00 02/04/2020
02/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2020 ACQUISTO BIGLIETTI E TRASPORTO PER MOBILITA' TURCHIA ERASMUS+ COD. PROGETTO : 2019-1-1-PL01-KA229-064969_3 "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS - CUP: G63H19000740001 1.891,63 1.891,63 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI PITTURA 486,82 486,82 31/08/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Pagamento Fattura n.PA_2/2020 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 101,21 101,21 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Pagamento Fattura n.20204E33382 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA 1.576,80 1.576,80 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000118/PA del 23/04/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA 539,53 539,53 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 266 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE 34 DEL 19/08/2020 300,00 300,00 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.197/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 550,00 550,00 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX Art. 231 comma 1 DL 34/2020 6.048,27 6.048,27 15/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.159/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 629,50 629,50 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.000007/PA2020 del 27/01/2020 SALDO VISITA GUIDATA PESCARA 21/01/2020 954,54 954,54 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.000015/PA2020 del 13/02/2020 USCITA DIDATTICA TEATRO SUPERCINEMA DI CHIETI IL 04/02/2020 290,91 290,91 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.127/10 del 30/09/2020 ACQUISTO GAZEBO PER NUOVO POLO DIDATTICO 2.310,00 2.310,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.42/EL del 14/01/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 550,00 550,00 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Pagamento Fattura n.02/197 del 24/04/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO 161,30 161,30 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.33/02 del 25/09/2020 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA INCARICO RSPP MATTIOLI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 1.200,00 1.200,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 5.756,88 5.756,88 14/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.271/2020 del 17/10/2020 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA PNSD AZIONE #7 15.547,00 15.547,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Pagamento Fattura n.868/2020 del 10/11/2020 CREAZIONE PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD 200,00 200,00 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.1027/2020 del 09/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO 1.177,50 1.177,50 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.39/10 del 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - MASCHERINE 24,60 24,60 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.159/11 del 22/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 142,00 142,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Pagamento Fattura n.160/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 279,94 279,94 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.01/1263 del 30/09/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 360,00 360,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.0075/2020 del 31/10/2020 ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE 710,41 710,41 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694)
Pagamento Fattura n.42/10 del 21/04/2020 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 269,00 269,00 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.38/PA del 17/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 750,00 750,00 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 280 DEL 25.08.2020 RIF. CONSULENZA DPO DAL 29/05/2020 AL 231/08/2020 163,32 163,32 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.196/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 568,76 568,76 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 284 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO SMART CLASS 81,97 81,97 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Pagamento Fattura n.218/11 del 11/12/2020 SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 161,97 161,97 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Pagamento fattura n. 01/1092 del 20/08/2020 Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 9.590,00 9.590,00 07/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.7/PA del 08/06/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 1.080,00 1.080,00 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 518,03 518,03 10/06/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Pagamento Fattura n.FAPA002356 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 409,20 409,20 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.02/76 del 05/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITE/LS 380,74 380,74 27/02/2020
27/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.7/P1 del 21/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 48,44 48,44 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
Aggiudicatari:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
CONTRATTO SERVIZIO RDP/DPO RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTION OFFICER 500,00 0,00 31/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.000021/PA2020 del 20/02/2020 VISITA PUNTA ADERCI DI VASTO GIORNO 20/02/2020 218,18 218,18 02/04/2020
02/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO MATERIALE CARTONGESSO E REALIZZAZIONE PARETI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 3.000,00 3.000,00 29/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
ACQUISTO PARETE MOBILE PER DIVISIONE LOCALI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.850,00 1.850,00 10/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Pagamento Fattura n.01/1737 del 15/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 1.032,18 1.032,18 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 264 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5625260 DEL 27/07/2020 4.649,16 4.649,16 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.308/PA del 17/04/2020 ACQUISTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI I.I.S. "R. MATTIOLI" Fondi D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di pot.Serv. sanit. naz.le di sostegno econ.co fam., ...) 1.935,00 1.935,00 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Pagamento Fattura n.1145/PA del 25/11/2020 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI 700,00 700,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 289 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 36 DEL 24/08/2020 180,00 180,00 07/09/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.4/PA del 03/02/2020 1° ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 22-28 MARZO 2020 3.207,80 3.207,80 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.836/2020 del 27/10/2020 PER MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO ISTITUTO A NUOVO ISTITUTO 4.200,00 4.200,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.131/10 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 108,30 108,30 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 269 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5655538 DEL 18/08/2020 909,30 909,30 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 4.056,48 4.056,48 31/08/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.8/P1 del 28/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 155,18 155,18 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
Aggiudicatari:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 278 DEL 24.08.2020 RIF. PROROGA CONTRATTO RSPP FINO AL 31/08/2020 200,00 200,00 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.19582020000222 del 19/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 1.578,98 1.578,98 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Pagamento Fattura n.125/EL del 15/10/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER TIMBRATURE 4.000,00 4.000,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Pagamento Fattura n.436/2020 del 12/05/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. a) nota MIUR 4527 DE 03/04/2020 CUP : G52G20000310001 777,00 777,00 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.46/E del 29/06/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA 610,00 610,00 13/07/2020
13/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Pagamento Fattura n.768/E del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 6.798,81 6.798,81 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.FAPA001994 del 05/11/2020 ACQUSTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI DI SEGRETERIA SEDE ITE/LS 320,90 320,90 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.000316/PA2019 del 31/12/2019 PER VISITA GUIDATA DESTINAZIONE LUCERA-TROIA 12/12/2019 509,09 509,09 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 8.167,60 8.167,60 30/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.FAPA000785 del 08/06/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 552,05 552,05 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MASCHERINE 2.949,60 2.949,60 30/09/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
CHIS00700P - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. MATTIOLI" DI SAN SALVO (CH) 500,00 500,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO CONFAO (09088951000)
Aggiudicatari:
CONSORZIO CONFAO (09088951000)
Pagamento Fattura n.132/PA-2020 del 27/05/2020 CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER) PERIODO 30/05/2019- 30/05/2020-- 500,00 500,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI 900,00 900,00 29/11/2019
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
IMPEGNO IVA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS MOBILITA' POLONIA ERASMUS + CUP: G63H19000740001 1.696,50 1.696,50 13/11/2019
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Pagamento Fattura n.382/01 del 15/11/2019 VIAGGIO LANCIANO IL 14/11/2019 540,00 540,00 20/11/2019
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - IMPONIBILE 1.049,28 1.049,28 19/11/2019
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
SALDO Fattura n.346 del 07/09/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA (CONVENZIONE CASSA PERIODO 01.01.2016/31.12.2016)--FS 4.802,92 4.802,92 02/10/2017
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS 18.260,17 18.260,17 12/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
SALDO FATTURA N.VA/0005344 DEL 31.12.2014 PER SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 -NSV 203.698,76 203.698,76 30/12/2014
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 125 444.177,09 443.677,09
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